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接下來企云賬小編來給大家講講:增值稅進項發(fā)票有什么用處
在企業(yè)經(jīng)營期間,其購進產(chǎn)品、服務(wù)或原材料時,如果賣方是一般納稅人企業(yè),那么都會開具給買方增值稅專用發(fā)票。而對于買方來講,其獲得的該類發(fā)票統(tǒng)稱為“增值稅進項發(fā)票”。那么,增值稅進項發(fā)票有什么用處?本文將對此進行介紹、說明。
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在企業(yè)經(jīng)營期間,其購進產(chǎn)品、服務(wù)或原材料時,如果賣方是一般納稅人企業(yè),那么都會開具給買方增值稅專用發(fā)票。而對于買方來講,其獲得的該類發(fā)票統(tǒng)稱為“增值稅進項發(fā)票”(即增值稅中列計進項稅額的發(fā)票)。那么,增值稅進項發(fā)票有什么用處?接下來,本文將對此進行介紹、說明。
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一般來說,有關(guān)于增值稅進項發(fā)票的作用,其主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、如果你的企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,那么公司購貨取得的進項稅就可以抵扣企業(yè)銷售發(fā)生的銷項稅,即增值稅進項發(fā)票可以抵扣。
2、進項發(fā)票是企業(yè)購貨后取得的發(fā)票,銷項發(fā)票是公司銷售后開具的發(fā)票。在進項發(fā)票不變的情況下,企業(yè)銷售發(fā)票開得越多,公司的增值稅就越多,收入也就越多,利潤也就越大,企業(yè)應(yīng)交的所得稅也就越多。
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3、如果當(dāng)期企業(yè)進項稅大于銷項稅,那么企業(yè)應(yīng)交增值稅申報數(shù)額為零,主營業(yè)務(wù)稅金及附加稅也無須再計提繳納;
4、如果當(dāng)期企業(yè)進項稅小于銷項稅,那么當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅;并應(yīng)按應(yīng)交增值稅的12%計提主營業(yè)務(wù)稅金及附加費。
不過,企業(yè)需要注意的是,其在領(lǐng)取增值稅進項發(fā)票后,還需及時進行認(rèn)證,并在規(guī)定期限內(nèi)進行抵扣,這樣才能夠使增值稅進項發(fā)票發(fā)揮其應(yīng)有的作用。下面本文將對增值稅進項發(fā)票認(rèn)證有關(guān)事項進行介紹。
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1、增值稅進項發(fā)票認(rèn)證目的。主要是確認(rèn)增值稅發(fā)票的真假,只有通過認(rèn)證的發(fā)票才能抵扣。
2、增值稅進項發(fā)票認(rèn)證過程。其通常為:企業(yè)將發(fā)票準(zhǔn)備好,拿到國稅申報大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)進行比對,就可以確認(rèn)發(fā)票的真假。另外,對于開通網(wǎng)上認(rèn)證的地區(qū),納稅人也可以在自己單位將發(fā)票通過掃描儀錄入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機關(guān)完成認(rèn)證。
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3、增值稅發(fā)票認(rèn)證期限。增值稅發(fā)票認(rèn)證的期限為從開票之日起180日內(nèi),超出期限可以認(rèn)證,但不可以抵扣銷項增值稅。另外,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。否則,不予抵扣。
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以上是對增值稅進項發(fā)票有什么用處以及增值稅進項發(fā)票認(rèn)證相關(guān)事項說明。對于一般納稅人企業(yè)來講,其在經(jīng)營期間,如若對此方面問題不夠了解,便可以對文中介紹內(nèi)容作詳細(xì)把握或?qū)で髮I(yè)財稅代理機構(gòu)進行具體咨詢!
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